←предыдущая следующая→
1 2 3 4 5
Министерство культуры РФ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯ-ТЕЛЬНОСТЬЮ
Кафедра Социально-культурной деятельности
ОТЧЕТ
ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 5 КУРСА СПЕ-ЦИАЛЬНОСТИ: «МЕНЕДЖЕР СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Выполнил: ст-т 351 гр., ф-та УСКД
г. Улан-Удэ,
2001 г.
ЗАДАНИЕ 1
РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОСЗН
Доржиева А.Р.
1 зам. заведующей ОСЗН 2 зам. заведующей ОСЗН
Цыдыпова Н.З. Суслова В.Г.
Пенсионный Сектор Сектор соц. защиты
сектор СжиД (с пожилыми и
инвалидами)
Бухгалтерия Общий отдел
(канцелярия и тех. персонал)
РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
8.30 – 17.30
обед 12.00 – 12.50
Пятница
8.30 – 16.30
обед 12.00 – 12.50
ЗАДАНИЕ 2
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
На балансе администрации состоят следующие основные фонды: здания, со-оружения, транспортные средства. А так как я проходил практику в отделе социаль-ной защиты населения, то рассматриваю его основные фонды.
На балансе отдела состоят основные средства на сумму 290,2 тыс. руб., в т.ч. вычислительная техника в количестве 34 шт., холодильник «Бирюса» - 1 шт., локальные сети 90 м., инвентаризация основных средств и МБП проведена в декабре 2000 года.
Амортизация основных фондов начисляется по мере износа, в соответствии с установленными нормативами.
ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансово-хозяйственная деятельность ОСЗН отражена в бухгалтерском ба-лансе через составление смет расходов и доходов.
Бюджет на 1999 год утвержден в сумме 3215 тыс. руб., в том числе:
Статья Сумма
Заработная плата 2263
Начисление на заработную плату 871
Материальные затраты 81
Фактически необходимо:
Статья Сумма
Заработная плата 2339
Начисление на заработную плату 900
Материальные затраты 381
Из этих данных видно, что заработная плата утверждена на 96,7% от требуемо-го объема, начисления на заработную плату – 96,7%, материальные затраты – 21%.
На 01.01.2001 г. задолженность по ст.1 – 199,6 тыс. руб., по ст. 2 – 901,9 тыс. руб., в т.ч. пени – 578,6 тыс. руб.
Кассовые расходы за 12 месяцев 1999 г. составили:
Статья Сумма
Заработная плата 2730,6
Начисление на заработную плату 1042,3
Хозяйственные расходы 45,8
Материальная помощь по Постановлению №59 184,2
Детские пособия 6994,7
Прочие расходы 1,9
И Т О Г О: 11001,5
Статья «Заработная плата» – 2730,6 тыс. руб., в т.ч. взаимозачетами 386,7 тыс. руб. (продукты питания – 225,0 тыс. руб., промышленные товары – 25,4 тыс. руб.,.. коммунальные услуги – 91,6 тыс. руб., электроэнергия – 44,7 тыс. руб.).
На канцелярские и хозяйственные расходы израсходовано 35,4 тыс. руб, в т.ч. за счет платных услуг – 16,6 тыс. руб.
Фактически затраты за 12 месяцев 2000 г. составили :
Статья Сумма
1999 год Сумма
2000 год
Заработная плата 1627,6 2317,9
Начисления на з/плату 1016,4 1028,2
Увеличение затрат по ст. 1 произошло в связи с выплатой задолженности по за-работной плате за 1998 год.
По Постановлению № 59 на оказание материальной помощи из средств бюдже-та получено 57,3 тыс. руб., ее получили 323 чел. Из социально незащищенных слоев населения.
По республиканской программе выделены средства на лекарственное обеспе-чение инвалидов ВОВ в количестве 1400 чел. На сумму 314,3 тыс. руб., на зубопро-тезирование в количестве 238 чел. На сумму 78,6 тыс. руб.
Всего задолженность по детским пособиям с 1997 года по 01.01.2001 г. состав-ляет 3903,1 тыс. руб.
Детские пособия выплачены за 12 мес., 2000 г. на сумму 6994,7 тыс. руб. в тч задолженность за 1997 г. в сумме 3177,6 тыс. руб.
Всего задолженность по детским пособиям с 1997 г. по 01.01.2001 г. составляет 3903,1 тыс. руб.
Согласно сметы расходов на 2000 г. отдел профинансирован:
Статья План Факт %
Заработная плата 2263,0 2730,6 + 20,7
Начисление на з/плату 871,0 1042,3 + 19,7
Материальные затраты 81,0 47,8 41,0
И Т О Г О 3215,0 3820,7 118,8
На летний отдых детей выделено средств на сумму 684,1 тыс. руб.
Через Федеральное Казначейство отделом выплачена компенсация на питание и санаторно-курортное лечение инвалидам и ликвидаторам чернобыльской аварии – 19 чел. За 12 мес. 2000 г. на сумму 119,6 тыс. руб.
В Железнодорожном районе проживает 4 почетных гражданина г. Улан-Удэ которые получают надбавку к пенсии из средств местного бюджета через кассу отдела – 9,2 тыс. руб.
Для малообеспеченных граждан, проживающих в частном секторе, была орга-низована вывозка дров через фирму «СОЛИУС» за 12 мес. 2000 г. вывезено дров 284 чел. на сумму 137280 руб.
По линии Красного креста за 12 мес., 2000 г., отделом получено и роздано по-сылок в количестве 1240 шт.
Сумма экономии государственных средств за 12 мес. 2000 г. составила 107,4 тыс. руб, по платным услугам собрано 29,7 тыс. руб., спонсорских средств – 8,8 тыс. руб.
Средняя заработная плата в отделе социальной защиты населения Железнодо-рожного района составила 1935,6 рублей.
РЕКОМИНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОХОДОВ.
Администрация железнодорожного района является государственным органом управления, имеет четко сформулированную структуру организации. А так как она состоит полностью на бюджетном финансировании, не оказывает платных услуг, и поэтому не может иметь дополнительных доходов. Исходя из этого, давать реко-мендации по повышению доходов не целесообразно.
АНАЛИЗ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
Данный анализ отражается в отчете об исполнении сметы по внебюджетным средствам – форма 4 (см. приложение 1). В данном отчете отражены доходы:
остаток внебюджетных средств на начало года:
- поступления текущего года;
- долгосрочные кредиты банка.
Расходы:
- оплата труда государственным служащим, из них оплата труду внештатных сотрудников;
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов;
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительно-го пользования.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ УСЛУГ
В процессе прохождения практики у меня появились идеи по повышению эф-фективности деятельности данного отдела через внесение предложений на пред-приятие, в организации и учреждения, коммерческие структуры о поощрении родителей семей, добровольных помощников за социальные инициативы и актив-ность. А также вести активную работу по пропаганде опыта семейного воспитания, используя средства массовой информации. Проводить больше массовых мероприя-тий инновационного характера. Содействовать формированию здорового образа жизни населения и укреплению семьи, повышению ее воспитательного потенциала и общей культуры. Создать отдел внешкольного отдела по организации свободного времени, и тем самым занять детей и подростков полезным делом. Расширить работу клуба «Надежда», путем привлечения в него других категорий населения.
СМЕТА НА ВЕЧЕР ПРИУРОЧЕННЫЙ ПРАЗДНИКУ 9 МАЯ
«БАБУШКИ, ДЕДУШКИ И ВНУКИ»
№ п/п Статья расходов Количество Сумма
1 Цветная бумага 2 упаковки 30
2 Воздушные шары 50 шт 150
3 Ватман 10 шт 50
4 Шахматы 1 шт 100
5 Оплата баянисту 1 250
6 Оплата ведущему 1 300
7 Оплата звукооператору 1 200
8 Чай 1 упаковка 25
9 Печенье 2 кг 60
10 Бумага писчая 20 листов 20
11 Конфеты «Птичье молоко» 3 коробки 69
ИТОГО 1254
ЗАДАНИЕ 4
I. СЦЕНАРИЙ ВЕЧЕРА БАБУШКИ, ДЕДУШКИ И ВНУКИ
На вечер отдыха приглашены дети младшего и среднего возраста вместе со своими бабушками и детушками.
Зал оформлен гирляндами из цветной бумаги, шарами,
←предыдущая следующая→
1 2 3 4 5
|
|