Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Педагогика /

Менеджер социально-культурной деятельности

←предыдущая  следующая→
1 2 3 4 5 



Скачать реферат


Министерство культуры РФ

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯ-ТЕЛЬНОСТЬЮ

Кафедра Социально-культурной деятельности

ОТЧЕТ

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 5 КУРСА СПЕ-ЦИАЛЬНОСТИ: «МЕНЕДЖЕР СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Выполнил: ст-т 351 гр., ф-та УСКД

г. Улан-Удэ,

2001 г.

ЗАДАНИЕ 1

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОСЗН

Доржиева А.Р.

1 зам. заведующей ОСЗН 2 зам. заведующей ОСЗН

Цыдыпова Н.З. Суслова В.Г.

Пенсионный Сектор Сектор соц. защиты

сектор СжиД (с пожилыми и

инвалидами)

Бухгалтерия Общий отдел

(канцелярия и тех. персонал)

РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.30 – 17.30

обед 12.00 – 12.50

Пятница

8.30 – 16.30

обед 12.00 – 12.50

ЗАДАНИЕ 2

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

На балансе администрации состоят следующие основные фонды: здания, со-оружения, транспортные средства. А так как я проходил практику в отделе социаль-ной защиты населения, то рассматриваю его основные фонды.

На балансе отдела состоят основные средства на сумму 290,2 тыс. руб., в т.ч. вычислительная техника в количестве 34 шт., холодильник «Бирюса» - 1 шт., локальные сети 90 м., инвентаризация основных средств и МБП проведена в декабре 2000 года.

Амортизация основных фондов начисляется по мере износа, в соответствии с установленными нормативами.

ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансово-хозяйственная деятельность ОСЗН отражена в бухгалтерском ба-лансе через составление смет расходов и доходов.

Бюджет на 1999 год утвержден в сумме 3215 тыс. руб., в том числе:

Статья Сумма

Заработная плата 2263

Начисление на заработную плату 871

Материальные затраты 81

Фактически необходимо:

Статья Сумма

Заработная плата 2339

Начисление на заработную плату 900

Материальные затраты 381

Из этих данных видно, что заработная плата утверждена на 96,7% от требуемо-го объема, начисления на заработную плату – 96,7%, материальные затраты – 21%.

На 01.01.2001 г. задолженность по ст.1 – 199,6 тыс. руб., по ст. 2 – 901,9 тыс. руб., в т.ч. пени – 578,6 тыс. руб.

Кассовые расходы за 12 месяцев 1999 г. составили:

Статья Сумма

Заработная плата 2730,6

Начисление на заработную плату 1042,3

Хозяйственные расходы 45,8

Материальная помощь по Постановлению №59 184,2

Детские пособия 6994,7

Прочие расходы 1,9

И Т О Г О: 11001,5

Статья «Заработная плата» – 2730,6 тыс. руб., в т.ч. взаимозачетами 386,7 тыс. руб. (продукты питания – 225,0 тыс. руб., промышленные товары – 25,4 тыс. руб.,.. коммунальные услуги – 91,6 тыс. руб., электроэнергия – 44,7 тыс. руб.).

На канцелярские и хозяйственные расходы израсходовано 35,4 тыс. руб, в т.ч. за счет платных услуг – 16,6 тыс. руб.

Фактически затраты за 12 месяцев 2000 г. составили :

Статья Сумма

1999 год Сумма

2000 год

Заработная плата 1627,6 2317,9

Начисления на з/плату 1016,4 1028,2

Увеличение затрат по ст. 1 произошло в связи с выплатой задолженности по за-работной плате за 1998 год.

По Постановлению № 59 на оказание материальной помощи из средств бюдже-та получено 57,3 тыс. руб., ее получили 323 чел. Из социально незащищенных слоев населения.

По республиканской программе выделены средства на лекарственное обеспе-чение инвалидов ВОВ в количестве 1400 чел. На сумму 314,3 тыс. руб., на зубопро-тезирование в количестве 238 чел. На сумму 78,6 тыс. руб.

Всего задолженность по детским пособиям с 1997 года по 01.01.2001 г. состав-ляет 3903,1 тыс. руб.

Детские пособия выплачены за 12 мес., 2000 г. на сумму 6994,7 тыс. руб. в тч задолженность за 1997 г. в сумме 3177,6 тыс. руб.

Всего задолженность по детским пособиям с 1997 г. по 01.01.2001 г. составляет 3903,1 тыс. руб.

Согласно сметы расходов на 2000 г. отдел профинансирован:

Статья План Факт %

Заработная плата 2263,0 2730,6 + 20,7

Начисление на з/плату 871,0 1042,3 + 19,7

Материальные затраты 81,0 47,8 41,0

И Т О Г О 3215,0 3820,7 118,8

На летний отдых детей выделено средств на сумму 684,1 тыс. руб.

Через Федеральное Казначейство отделом выплачена компенсация на питание и санаторно-курортное лечение инвалидам и ликвидаторам чернобыльской аварии – 19 чел. За 12 мес. 2000 г. на сумму 119,6 тыс. руб.

В Железнодорожном районе проживает 4 почетных гражданина г. Улан-Удэ которые получают надбавку к пенсии из средств местного бюджета через кассу отдела – 9,2 тыс. руб.

Для малообеспеченных граждан, проживающих в частном секторе, была орга-низована вывозка дров через фирму «СОЛИУС» за 12 мес. 2000 г. вывезено дров 284 чел. на сумму 137280 руб.

По линии Красного креста за 12 мес., 2000 г., отделом получено и роздано по-сылок в количестве 1240 шт.

Сумма экономии государственных средств за 12 мес. 2000 г. составила 107,4 тыс. руб, по платным услугам собрано 29,7 тыс. руб., спонсорских средств – 8,8 тыс. руб.

Средняя заработная плата в отделе социальной защиты населения Железнодо-рожного района составила 1935,6 рублей.

РЕКОМИНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОХОДОВ.

Администрация железнодорожного района является государственным органом управления, имеет четко сформулированную структуру организации. А так как она состоит полностью на бюджетном финансировании, не оказывает платных услуг, и поэтому не может иметь дополнительных доходов. Исходя из этого, давать реко-мендации по повышению доходов не целесообразно.

АНАЛИЗ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Данный анализ отражается в отчете об исполнении сметы по внебюджетным средствам – форма 4 (см. приложение 1). В данном отчете отражены доходы:

остаток внебюджетных средств на начало года:

- поступления текущего года;

- долгосрочные кредиты банка.

Расходы:

- оплата труда государственным служащим, из них оплата труду внештатных сотрудников;

- приобретение предметов снабжения и расходных материалов;

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительно-го пользования.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ УСЛУГ

В процессе прохождения практики у меня появились идеи по повышению эф-фективности деятельности данного отдела через внесение предложений на пред-приятие, в организации и учреждения, коммерческие структуры о поощрении родителей семей, добровольных помощников за социальные инициативы и актив-ность. А также вести активную работу по пропаганде опыта семейного воспитания, используя средства массовой информации. Проводить больше массовых мероприя-тий инновационного характера. Содействовать формированию здорового образа жизни населения и укреплению семьи, повышению ее воспитательного потенциала и общей культуры. Создать отдел внешкольного отдела по организации свободного времени, и тем самым занять детей и подростков полезным делом. Расширить работу клуба «Надежда», путем привлечения в него других категорий населения.

СМЕТА НА ВЕЧЕР ПРИУРОЧЕННЫЙ ПРАЗДНИКУ 9 МАЯ

«БАБУШКИ, ДЕДУШКИ И ВНУКИ»

№ п/п Статья расходов Количество Сумма

1 Цветная бумага 2 упаковки 30

2 Воздушные шары 50 шт 150

3 Ватман 10 шт 50

4 Шахматы 1 шт 100

5 Оплата баянисту 1 250

6 Оплата ведущему 1 300

7 Оплата звукооператору 1 200

8 Чай 1 упаковка 25

9 Печенье 2 кг 60

10 Бумага писчая 20 листов 20

11 Конфеты «Птичье молоко» 3 коробки 69

ИТОГО 1254

ЗАДАНИЕ 4

I. СЦЕНАРИЙ ВЕЧЕРА БАБУШКИ, ДЕДУШКИ И ВНУКИ

На вечер отдыха приглашены дети младшего и среднего возраста вместе со своими бабушками и детушками.

Зал оформлен гирляндами из цветной бумаги, шарами,

←предыдущая  следующая→
1 2 3 4 5 



Copyright © 2005—2007 «Mark5»